强化内审监督,护航医保事业高质量发展
今年以来,市医保局深入贯彻落实关于加强内部审计工作的各项决策部署,紧紧围绕全市中心工作和医保事业发展大局,扎实开展内部审计工作,为推动我市医疗保障事业高质量发展提供了坚实的监督保障。
一是坚持政治引领,服务大局。局党组高度,成立内审工作领导小组,将内审工作纳入年度重点工作统一部署,确保审计方向与基金监管、改革攻坚等中心任务同频共振。主要领导亲自过问重点审计项目,为内审工作提供坚强保障。
二是聚焦关键领域,精准发力。内审工作紧紧围绕医保基金安全这一生命线,重点对基金收支管理、药品耗材采购、支付方式改革等关键项目开展审计监督。同时,加强对预算执行、资产管理等经济活动的审计,着力揭示风险隐患,规范权力运行。
三是强化整改落实,提升效能。牢固树立“有问题必整改”的鲜明导向,建立审计发现问题清单,压实审计项目的整改主体责任。加强跟踪督促,推动问题整改到位,并完善相关制度建设,切实将审计成果转化为治理效能。
下一步,市医保局将持续发挥内部审计的监督与服务职能,探索数据赋能,提升数字化审计能力,以高质量的内部审计工作,助推我市医疗保障治理体系和治理能力现代化迈上新台阶。
